2019年中国共产党五常市纪律检查委员会部门决算公开说明
来源: 五常市纪委 发布时间:2020-10-20
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、关于公开的部门决算表数据说明
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2019年度预算绩效管理工作开展情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、哈尔滨市委、哈尔滨市纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪纪律的教育,做出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导巡察工作。
4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、哈尔滨监委及市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
8、承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡(镇)纪检监察机关主要负责人提名、考察等有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、哈尔滨市纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门单位及人员构成
内设机构:综合办公室、信访和案件监督管理室、党风和政风监督室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。
下属单位:执纪审查服务中心
派驻机构:五常纪工委、山河纪工委、拉林纪工委、营城子纪工委、小山子纪工委、志广纪工委。
五常市纪检委编制人数113人,其中,行政编制96人、工勤编制1人、事业编制16人,实有人数119人,其中,行政在职80人,事业在职16人,行政退休23人。
第二部分 部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,956,118.52 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
10,488,874.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,037,942.99 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
275,034.23 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
137,375.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
11,956,118.52 |
本年支出合计 |
52 |
11,939,226.36 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
586,486.55 |
年末结转和结余 |
54 |
603,378.71 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
12,542,605.07 |
总计 |
56 |
12,542,605.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
11,956,118.52 |
11,956,118.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10,505,766.30 |
10,505,766.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
10,505,766.30 |
10,505,766.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2011101 |
行政运行 |
7,303,349.30 |
7,303,349.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,541,919.00 |
2,541,919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2011150 |
事业运行 |
660,498.00 |
660,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,037,942.99 |
1,037,942.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,015,550.30 |
1,015,550.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
108,186.48 |
108,186.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,363.82 |
907,363.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
11,939,226.36 |
9,629,727.86 |
2,309,498.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10,488,874.14 |
8,179,375.64 |
2,309,498.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
10,488,874.14 |
8,179,375.64 |
2,309,498.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
7,330,363.64 |
7,330,363.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,309,498.50 |
0.00 |
2,309,498.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011106 |
中央巡视 |
188,514.00 |
188,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011150 |
事业运行 |
660,498.00 |
660,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,037,942.99 |
1,037,942.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,015,550.30 |
1,015,550.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
108,186.48 |
108,186.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,363.82 |
907,363.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,956,118.52 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10,488,874.14 |
10,488,874.14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,037,942.99 |
1,037,942.99 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,956,118.52 |
本年支出合计 |
53 |
11,939,226.36 |
11,939,226.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
586,486.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
603,378.71 |
603,378.71 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
586,486.55 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
12,542,605.07 |
总计 |
58 |
12,542,605.07 |
12,542,605.07 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
11,939,226.36 |
9,629,727.86 |
2,309,498.50 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10,488,874.14 |
8,179,375.64 |
2,309,498.50 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
10,488,874.14 |
8,179,375.64 |
2,309,498.50 |
|||
2011101 |
行政运行 |
7,330,363.64 |
7,330,363.64 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,309,498.50 |
0.00 |
2,309,498.50 |
|||
2011106 |
中央巡视 |
188,514.00 |
188,514.00 |
0.00 |
|||
2011150 |
事业运行 |
660,498.00 |
660,498.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,037,942.99 |
1,037,942.99 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,015,550.30 |
1,015,550.30 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
108,186.48 |
108,186.48 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,363.82 |
907,363.82 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,392.69 |
22,392.69 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
275,034.23 |
275,034.23 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
137,375.00 |
137,375.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
6,177,637.77 |
302 |
商品和服务支出 |
3,126,027.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
2,753,403.07 |
30201 |
办公费 |
298,288.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
1,619,715.00 |
30202 |
印刷费 |
91,769.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
308,633.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
160.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
22,447.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
907,363.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
67,378.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
275,034.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
120,566.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
22,392.69 |
30211 |
差旅费 |
264,658.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30113 |
住房公积金 |
137,375.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30114 |
医疗费 |
56,036.96 |
30213 |
维修(护)费 |
1,042,809.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
97,684.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
326,062.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
108,186.48 |
30216 |
培训费 |
7,500.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
207,312.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
564.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24,200.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,500.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
10,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
506,555.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
410,930.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
265,266.00 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
6,503,700.61 |
公用经费合计 |
3,126,027.25 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652,625.59 |
0.00 |
652,625.59 |
0.00 |
652,625.59 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 部门决算情况说明
三、关于公开的部门决算表数据说明
2019年财政拨入经费1195.61 万元,上年结余58.65 万元。经费支出1193.92 万元。比2018年度1090.73万元增加103.19万元,主要是2019年进行了执纪审查服务中心办公设备购置和大数据建设。其中:工资福利支出617.76万元;商品和服务支出312.60万元;对个人和家庭补助支出32.61万元;其他资本性支出230.95万元。结余60.34万元。
四、“三公”经费支出说明
2019年,市纪委“三公”经费支出总额为65.26万元。其中,因公出国(境)和公务接待费没有支出,公务用车运行维护费支出65.26万元(用于办案车辆运行维护)、比2018年支出53.75万元增加11.51万元,原因是2019年办案用车增加,运行维护费用增加。
五、机关运行经费支出说明
本部门2019年度机关运行经费支出312.60万元,比2018 年273.01万元增加39.59万元,上升12.7%。主要原因是:2019年建设大数据平台和改造第二办公区,机关运行经费支出大幅度增加。
六、政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额262.12万元,其中:政府采购大数据分析平台硬件建设项目129.01万元,党风廉政大数据平台45.5万元,WPS办公软件2.4万元,智能电子密集架9.75万元,执纪审查服务中心办公设备购置75.46万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,执法执勤用车15 辆。2018年原有车辆13辆,检察院转隶划拨2 台。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,我委组织对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及资金1193.92万元,自评覆盖率达100%。资金使用能做到事前申报,事中监督,事后评价。提升资金使用的效益和透明度,通过资金使用绩效管理,有效发挥了资金效用,切实保障党风廉政建设和反腐败工作深入进行,提高了纪检监察工作质量和效率,为市域政治、社会和经济的发展与稳定提供了坚强的纪律保障。
九、专业名词解释
“三公”经费支出口径:指财政拨款政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用。